?
weixin
ag环亚集团是黑站|首页

办事服务

当前位置?:主页 > 办事服务 > 公告 >

院单位2016年度部门决算

作者: system 时间: 2016-04-18 11:14 点击:
一、ag国际厅试玩|平台单位概况
(一)主要职能
1. 依法履行计量检定职能
2. 建立社会公用计量标准、开展量值传递(溯源)
3. 产品质量监督检验
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,ag国际厅试玩|平台单位部门决算包括本级决算、局属粮油站因人员划转2016年无决算。
二、ag国际厅试玩|平台单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、ag国际厅试玩|平台单位2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
 ag国际厅试玩|平台单位2016年度收入决算3,957.39万元,其中:本年收入3,817.95万元,占总收入96.48%,包括财政拨款收入2,168.98万元(其中,一般公共预算697.3万元,政府性基金预算1,471.69万元),占总收入54.81%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)50万元,占总收入1.26%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1,598.97万元,占总收入 40.4%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入139.43万元,占总收入3.52 %。
(二)支出决算总体情况
 ag国际厅试玩|平台单位2016年度支出决算3,755.56万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出586.13 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出4.97 万元、医疗卫生与计划生育支出32.01 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出49.37 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3,083.09 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出851.85 万元,日常公用支出72.19 万元,项目支出2,831.52 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出668.07万元,政府性基金预算支出1,434.13万元,其他各类支出1,653.37万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
ag国际厅试玩|平台单位2016年年初预算为621.38万元,2016年一般公共预算当年拨款697.3万元,完成年初预算的112.22 %。,主要是因为年中上级装备补助74万和公积金追加1.92万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务(类)支出610.96万元,占87.62%;社会保障和就业支出(类)支出4.97万元,占0.72%。;医疗卫生与计划生育支出(类)32.01万元,占4.59%;住房保障支出(类)支出49.37万元,占7.08%。
一般公共预算拨款具体使用情况
    一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。2016年年初预算为484.9万元,2016年决算为463.09万元,完成年初预算的95.5%,决算数小于预算数的主要原因是支付截止时部分款项票据未达;一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为51.16万元,2016年决算为为50.64万元,完成年初预算的98.98%;一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)2016年年初预算为0万元,年中追加74万元,2016年决算为为67.11万元,完成年初预算的90.69%;一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2016年年初预算为0.9万元,2016年决算为为0.9万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为4.97万元,2016年决算为为4.97万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年年初预算为32.01万元,2016年决算为为32.01万元,完成年初预算的100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为47.45万元,2016年决算为为49.37万元,完成年初预算的104.05%;决算数大于预算数的主要原因是年中追加公积金1.92万元。
2.一般公共预算基本支出情况说明
    ag国际厅试玩|平台单位2016年一般公共预算基本支出136.98万元,其中:
    人员经费84.31万元,主要包括:其他社会保障,其他对个人和家庭的补助,公积金,生活补助;
公用经费52.67万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会费、公务用车运行维护费、因公出国费用,其他商品服务支出。
(四)政府性基金当年拨款情况说明
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为1471.69万元,2016年决算为1434.13万元,完成年初预算的97.44%。
(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.5万元,比上年决算数增长(或下降)  %。主要用于事业单位人员的科技培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是去年为0。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要原因是公务接待费用政府性基金安排使用。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算22.19万元,比上年决算数增长-%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出22.19万元,主要用于抽样检测等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。无增减。
(六)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 ag国际厅试玩|平台是差额事业单位,无机关运行经费支出。
 2.政府采购支出情况
 2016年度质检院本级政府采购支出总额121.64万元,其中:政府采购货物支出121.64万元、政府采购工程支出0           万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0  %。
 3.国有资产占有使用情况
 截至2016年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。
 4.部门预算绩效情况
 2016年度质检院产品监督抽查经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算484.9万元,实际支出459.96万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

ag国际厅试玩|平台